Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1762023 Potraviny pre ŠJ 287,53 s DPH rámcová zmluva 26.04.2023 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 1922023 Potraviny pre ŠJ 96,57 s DPH rámcová zmluva 26.04.2023 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 123090049 Potraviny pre ŠJ 262,37 s DPH rámcová zmluva 26.04.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 3523000735 Potraviny pre ŠJ 136,00 s DPH rámcová zmluva 17.04.2023 COOP - JEDNOTA, SD Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 0803 Potraviny pre ŠJ 389,22 s DPH rámcová zmluva 17.04.2023 Minárik, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 7210001038 Poplatok za el. energiu 500,00 s DPH dlhodobá zmluva 04.04.2023 RIGHT POWER, a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 7210001036 Poplatok za el. energiu 671,00 s DPH dlhodobá zmluva 04.04.2023 RIGHT POWER, a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 4910367007 Poplatok za el. energiu 1 690.50 s DPH dlhodobá zmluva 25.04.2023 Stredoslovenská energetika Obchod a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 2239900203 Tlačivá 28,03 s DPH obj. č. 36/2023 zo dňa 3.2.2023 13.04.2023 ŠEVT, a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 4910365061 Poplatok za el. energiu 779,04 s DPH dlhodobá zmluva 25.04.2023 Stredoslovenská energetika Obchod a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 2000083806 Vodné a stočné 301,66 s DPH dlhodobá zmluva 25.04.2023 Bratislavská vodár.spol. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 122300122 Služby 105,58 s DPH dlhodobá zmluva 25.04.2023 Verejná informačná služba, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 202338 Oprava a údržba strojov a prístrojov 213,60 s DPH obj. č. 41/2023 zo dňa 11.4.2023 25.04.2023 JAZ servis Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 231108639 Čistenie rohoží 29,12 s DPH dlhodobá zmluva 25.04.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 2023010 Servisné práce a práce IT 168,00 s DPH rámcová zmluva č. 1/2020 25.04.2023 Michal Kvačkaj - KM Servis Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 30886565 Komunikačná infraštruktúra 12,10 s DPH dlhodobá zmluva 25.04.2023 DIGI Slovakia, s.r.o Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 2023006215 Nákup drobného materiálu 156,00 s DPH obj. č. 13/2023 zo dňa 23.1.2023 17.04.2023 Miroslav Kameník Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 8325727006 Komunikačná infraštruktúra 185,17 s DPH dlhodobá zmluva 13.04.2023 Slovak Telecom a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 12023 Služby 726,80 s DPH obj. č. 38/2023 zo dňa 27.3.2023 05.04.2023 POL-IN s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
Faktúra 8325727014 Komunikačná infraštruktúra 16,00 s DPH dlhodobá zmluva 13.04.2023 Slovak Telecom a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 04.05.2023
zobrazené záznamy: 61-80/5827