|
Faktúra |
1220220589
|
Služby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.05.2022 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
15.06.2022 |
|
Faktúra |
30886565
|
Komunikačná infraštruktúra
|
12,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
27.03.2023 |
|
DIGI Slovakia, s.r.o |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
23000351
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,38 |
s DPH |
dohoda
|
|
17.04.2023 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
23000471
|
Potraviny pre ŠJ
|
97,66 |
s DPH |
dohoda
|
|
17.04.2023 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
23000470
|
Potraviny pre ŠJ
|
92,29 |
s DPH |
dohoda
|
|
17.04.2023 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
92023
|
Potraviny pre ŠJ
|
334,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
17.04.2023 |
|
Potraviny HEJS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
2023023
|
Údržba budov
|
6 048.00 |
s DPH |
obj. č. 34/2023 zo dňa 20.3.2023
|
|
29.03.2023 |
|
FABEX GROUP s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
3421
|
Komunikačná infraštruktúra
|
0,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
29.03.2023 |
|
YELLOW NET, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
230035
|
Toner pre kopírku
|
60,00 |
s DPH |
rámcová kúpna zmluva
|
|
29.03.2023 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
231106081
|
Čistenie rohoží
|
29,12 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2023 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
231208
|
Potraviny pre ŠJ
|
206,98 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
17.04.2023 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
230182
|
Nákup drobného materiálu
|
51,79 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2023 |
|
Bytservis-UM s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
2023008
|
Servisné práce a práce IT
|
132,00 |
s DPH |
rámcová zmluva č. 1/2020
|
|
17.03.2023 |
|
Michal Kvačkaj - KM Servis |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
230442
|
Vybavenie interieru,nábytok,koberce..
|
185,70 |
s DPH |
obj. č. 33/2023 zo dňa 6.3.2023
|
|
17.03.2023 |
|
Ľubomíra Krúpová |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
75,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
17.03.2023 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
2000083806
|
Vodné a stočné
|
173,18 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
17.03.2023 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
202300038
|
Servisné práce a práce IT
|
68,40 |
s DPH |
obj. č. 29/2023 zo dňa 28.2.2023
|
|
17.03.2023 |
|
Roman Šauša - KTECH |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
230350966
|
Učebné pomôcky
|
182,60 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
17.03.2023 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
231183
|
Potraviny pre ŠJ
|
489,03 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
17.04.2023 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
123079286
|
Potraviny pre ŠJ
|
169,37 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
17.04.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |