|
|
Faktúra |
3522001301
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
114,03 |
s DPH |
obj. č. 50/2022 z 29.6.2022
|
|
12.07.2022 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8329140177
|
Komunikačná infraštruktúra
|
60,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011205
|
Kancelárske potreby
|
93,52 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7210001038
|
Poplatok za el. energiu
|
500,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7210001037
|
Poplatok za el. energiu
|
575,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7210001036
|
Poplatok za el. energiu
|
671,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011445
|
Kancelárske potreby
|
142,24 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1220230689
|
Služby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001631
|
Služby
|
589,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.06.2023 |
|
ASC Consultants, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230496
|
Nákup drobného materiálu
|
61,63 |
s DPH |
obj. č. 52/2023 zo dňa 17.5.2023
|
|
29.05.2023 |
|
KOVTEC s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
620230312
|
Škola v prírode
|
3 300.00 |
s DPH |
obj. č. 55/2023 zo dňa 29.5.2023
|
|
08.06.2023 |
|
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230052
|
Toner pre kopírku
|
110,40 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
29.05.2023 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230051
|
Toner pre kopírku
|
140,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
29.05.2023 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
Oprava ihriska
|
11 466.00 |
s DPH |
obj. č. 51/2023 zo dňa 15.5.2023
|
|
24.05.2023 |
|
Sport Performance s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30886565
|
Komunikačná infraštruktúra
|
12,10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
24.05.2023 |
|
DIGI Slovakia, s.r.o |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Údržba budov
|
93,00 |
s DPH |
obj. č. 50/2023 zo dňa 15.5.2023
|
|
24.05.2023 |
|
Stanislav Balga SB-SERVIS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231000057
|
Drobné nástroje, prístroje,stroje
|
179,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
23.05.2023 |
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231000056
|
Nákup drobného materiálu
|
535,30 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
23.05.2023 |
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230463
|
Vybavenie interieru,nábytok,koberce..
|
333,98 |
s DPH |
obj. č. 54/2023 zo dňa 26.5.2023
|
|
06.06.2023 |
|
ELDORADO COMPANY s.r.o |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230525
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.06.2023 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |