|
|
Faktúra |
34250
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,20 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
Alena Vaculková-SLOVEX |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000939
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,18 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000974
|
Potraviny pre ŠJ
|
94,92 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231248
|
Potraviny pre ŠJ
|
454,66 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2162023
|
Potraviny pre ŠJ
|
293,16 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2052023
|
Potraviny pre ŠJ
|
349,98 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2172023
|
Potraviny pre ŠJ
|
118,32 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1612023
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
15.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23000638
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,34 |
s DPH |
dohoda
|
|
15.05.2023 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230582
|
Služby
|
660,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
18.05.2023 |
|
MG PZS s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300136
|
Predplatné
|
48,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
18.05.2023 |
|
KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1220230489
|
Služby
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.04.2023 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230526
|
Nákup drobného materiálu
|
16,02 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.06.2023 |
|
Bytservis-UM s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12302986
|
Učebné pomôcky
|
115,90 |
s DPH |
obj. č. 12/2023 zo dňa 23.1.2023
|
|
13.06.2023 |
|
INSET, spol. s r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12303049
|
Učebné pomôcky
|
15,30 |
s DPH |
obj. č. 57/2023 zo dňa 6.6.2023
|
|
13.06.2023 |
|
INSET, spol. s r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
75,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.06.2023 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329265293
|
Komunikačná infraštruktúra
|
16,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.06.2023 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329265272
|
Komunikačná infraštruktúra
|
143,74 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.06.2023 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2323105511
|
Poplatok za el. energiu
|
60,16 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.06.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012050
|
Kancelárske potreby
|
111,89 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.06.2023 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |