|
|
Faktúra |
2009/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
64,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.02.2017 |
|
Fresco s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2007/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
380,60 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.02.2017 |
|
Ovocie zelenina Igor Kubík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1028/17
|
Faktúra za plyn - február 2017 Šaštín
|
1.736.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.02.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2006/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
178,14 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
10.02.2017 |
|
Minárik spol. s r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1027/17
|
Nákup drobného materiálu
|
611,92 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 1/2015
|
|
09.02.2017 |
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1010/17
|
Faktúra za plyn - február 2017 Stráže
|
896,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.02.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1030/17
|
Poplatok za elektrickú energiu - Šaštín
|
588,20 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.02.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1031/17
|
Poplatok za elektrickú energiu - Šaštín
|
491,28 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.02.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1023/17
|
Kancelárske potreby
|
278,04 |
s DPH |
rámcová dohoda č. SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
08.02.2017 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1025/17
|
Poplatok za pevné linky
|
69,17 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.02.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1024/17
|
Kancelárske potreby
|
12,28 |
s DPH |
rámcová dohoda č. SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
08.02.2017 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1021/17
|
Čistenie kobercov
|
10,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.02.2017 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1022/17
|
Služby technika BOZP a zdravotná služba 1/2017
|
90,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.02.2017 |
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1020/17
|
Poplatok za elektrickú energiu - Stráže
|
366,13 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.02.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1019/17
|
Oprava zariadenia Kyocera FSC-8520mfp
|
428,40 |
s DPH |
Obj. č. 5/2017
|
|
08.02.2017 |
|
Roman Šauša - KTECH |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1026/17
|
Čistenie kanalizácie na WC pri telocvični ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.02.2017 |
|
Oliver Marosi |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1018/17
|
Inventárne knihy DHM
|
68,94 |
s DPH |
Obj. č. 1/2017
|
|
07.02.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1017/17
|
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
Obj. č. 3/2017
|
|
07.02.2017 |
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1013/17
|
Detektor CO XC70
|
44,58 |
s DPH |
Obj. č. 2/2017
|
|
31.01.2017 |
|
Branislav Zahoran - BZ-TRADE |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1014/17
|
Vodné a stočné - Stráže
|
16,71 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
31.01.2017 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2017 |