|
|
Faktúra |
2036/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
138,21 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2035/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
82,58 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
BLEK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2034/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
346,65 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Minárik spol. s r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2033/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
418,12 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Minárik spol. s r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2032/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
32,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Fresco s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2031/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
8,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Fresco s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2028/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
101,48 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2029/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
15,31 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Syráreň Havran, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2027/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
71,16 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
BLEK s.r.o., |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2038/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
405,04 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1059/17
|
Nákup drobného materiálu
|
834,23 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 1/2015
|
|
09.03.2017 |
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1053/17
|
Kancelárske potreby
|
169,71 |
s DPH |
rámcová dohoda č. SKBB02/ZŠ Šaštín-Stráže
|
|
08.03.2017 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1054/17
|
Výmena rohoží
|
10,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.03.2017 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1055/17
|
Vodné a stočné - Stráže
|
89,16 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.03.2017 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1057/17
|
Poplatok za elektrickú energiu - Stráže
|
366,13 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.03.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1058/17
|
Poplatok za pevné linky
|
50,77 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.03.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1056/17
|
Vodné a stočné - Šaštín
|
263,77 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
08.03.2017 |
|
BVS, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2025/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
151,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
Ovocie zelenina Igor Kubík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1050/17
|
Faktúra za plyn - nedoplatok Šaštín
|
2.387.90 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1052/17
|
Faktúra za plyn - nedoplatok Stráže
|
1.266.10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |