|
|
Faktúra |
1069/17
|
Vývoz lapača tukov
|
350,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
27.03.2017 |
|
Oliver Marosi |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1070/17
|
Obrusovina do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 6/2015
|
|
27.03.2017 |
|
Pavel Filip - Rozličný tovar |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2044/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
92,44 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
27.03.2017 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2045/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
83,57 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
27.03.2017 |
|
BLEK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1068/17
|
Nákup drobného materiálu
|
316,63 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 4/2017
|
|
21.03.2017 |
|
Mária Chocholáčková |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1067/17
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
138,19 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1066/17
|
Poplatok za mobilný telefón
|
16,99 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1065/17
|
Pracovné oblečenie
|
396,00 |
s DPH |
Obj. č. 2/2017
|
|
21.03.2017 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1064/17
|
Nákup drobného materiálu
|
124,78 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 2/2015
|
|
21.03.2017 |
|
STAVCENTRUM A-Z, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2039/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
270,01 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2017 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2040/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
522,55 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2017 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2043/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
88,97 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2017 |
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2042/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
266,64 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2017 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2041/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
52,35 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
21.03.2017 |
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1063/17
|
Poplatok za elektrickú energiu - Šaštín
|
518,53 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
15.03.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1061/17
|
Kominárske práce - Stráže
|
44,00 |
s DPH |
Obj. č. 15/2017
|
|
15.03.2017 |
|
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1060/17
|
Kominárske práce - Šaštín
|
50,00 |
s DPH |
Obj. č. 16/2017
|
|
15.03.2017 |
|
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1062/17
|
Poplatok za elektrickú energiu - Šaštín
|
376,73 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
15.03.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2030/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
24,88 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Syráreň Havran, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2037/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
142,20 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.03.2017 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |