|
Faktúra |
2025/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
151,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
Ovocie zelenina Igor Kubík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
Faktúra |
1050/17
|
Faktúra za plyn - nedoplatok Šaštín
|
2.387.90 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
1052/17
|
Faktúra za plyn - nedoplatok Stráže
|
1.266.10 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
2026/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
375,60 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
07.03.2017 |
|
Ovocie zelenina Igor Kubík |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
Faktúra |
1050/17
|
Faktúra za plyn - marec 2017 Šaštín
|
1.736.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
03.03.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
1049/17
|
Faktúra za plyn - marec 2017 Stráže
|
896,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
03.03.2017 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
1048/17
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
36,90 |
s DPH |
Obj. č. 1/2017
|
|
03.03.2017 |
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
1047/17
|
Pravidelná deratizácia
|
179,60 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
03.03.2017 |
|
Karol Bäuml CHEMIKO, deratizácia - dezinfekcia |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
2023/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
248,46 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
01.03.2017 |
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
Faktúra |
2024/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
85,91 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
01.03.2017 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
18.04.2017 |
|
Faktúra |
2022/17
|
Potraviny pre ŠJ Šaštín
|
592,57 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
28.02.2017 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
2021/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
291,42 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
28.02.2017 |
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
1046/17
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
835,29 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 5/2015
|
|
28.02.2017 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
1045/17
|
Revitalizácia chlapčenských WC a úprava WC ŤZP na elokovanom pracovisku
|
1.832.00 |
s DPH |
Obj. č. 14/2017
|
|
28.02.2017 |
|
VKP instal s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
1044/17
|
Ubytovanie lektoriek 12.-19.2.2017
|
400,00 |
s DPH |
Obj. č. 12/2017
|
|
28.02.2017 |
|
AFP services s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
2020/17
|
Potraviny pre ŠJ Stráže
|
370,62 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
28.02.2017 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
1037/17
|
Maliarske práce v priestoroch ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
Obj. č. 11/2017
|
|
22.02.2017 |
|
ROZBORIL PETER, maľby - nátery |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
1038/17
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
258,23 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 5/2015
|
|
22.02.2017 |
|
Potraviny Hejs s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
1039/17
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
250,00 |
s DPH |
Obj. č. 10/2017
|
|
22.02.2017 |
|
ASC, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
1041/17
|
Nákup drobného materiálu
|
428,40 |
s DPH |
rámcová dohoda č. 3/215
|
|
22.02.2017 |
|
ELMAR - Komorník Milan |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
|
|
10.03.2017 |