|
Faktúra |
20250139
|
Služby
|
1 108.09 |
s DPH |
obj. č. 12/2025 zo dňa 19.02.2025
|
|
26.02.2025 |
|
Mgr. Liana Kovačičová- K-PARKET |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
112025
|
Služby
|
945,60 |
s DPH |
obj. č. 11/2025 zo dňa 19.02.2025
|
|
26.02.2025 |
|
LOOP s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
32025
|
Služby
|
1 305.00 |
s DPH |
obj. č. 10/2025 zo dňa 19.02.2025
|
|
26.02.2025 |
|
Mário Kubánka |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
2025008
|
Klimatizácia ŠKD
|
4 112.63 |
s DPH |
obj. č. 09/2025 zo dňa 19.02.2025
|
|
26.02.2025 |
|
MariáN kVAčKAJ - km-ELEKTRO |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
2025009
|
Oprava a údržba strojov a prístrojov
|
2 816.70 |
s DPH |
obj. č. 08/2025 zo dňa 19.02.2025
|
|
26.02.2025 |
|
MariáN kVAčKAJ - km-ELEKTRO |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
20250234
|
Nákup drobného materiálu
|
19,86 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
19.02.2025 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
20250235
|
Nákup drobného materiálu
|
131,98 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
19.02.2025 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
25000208
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,23 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.02.2025 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
1062025
|
Potraviny pre ŠJ
|
235,91 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.02.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
1011497
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 193.07 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.02.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
1011498
|
Potraviny pre ŠJ
|
625,18 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.02.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
1072025
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,27 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.02.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
250011
|
Toner pre kopírku
|
90,20 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
17.02.2025 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
2522100665
|
Poplatok za el. energiu
|
1 518.25 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
17.02.2025 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
2501049
|
Lyžiarsky kurz
|
4 500.00 |
s DPH |
obj. č. 06/2025 zo dňa 10.02.2025
|
|
17.02.2025 |
|
Vaše výlety, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
525302577
|
Služby
|
87,99 |
s DPH |
obj. č. 07/2025 zo dňa 11.02.2025
|
|
17.02.2025 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
112500593
|
Služby
|
35,67 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
17.02.2025 |
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
12025
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,45 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.02.2025 |
|
Potraviny HEJS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
20250122
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.02.2025 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
8364367698
|
Poplatky za telefón
|
14,76 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.02.2025 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |