|
|
Faktúra |
3524001157
|
Potraviny pre ŠJ
|
312,26 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
07.06.2024 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10101903
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 170.31 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
07.06.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10101902
|
Potraviny pre ŠJ
|
452,26 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
07.06.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5570048724
|
Služby
|
216,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
20.08.2024 |
|
IVES- organiz.pre inf. VS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
Potraviny pre ŠJ
|
326,80 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
04.06.2024 |
|
Potraviny HEJS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241397
|
Nákup drobného materiálu
|
135,67 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.06.2024 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241396
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
127,30 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.06.2024 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241112198
|
Čistenie rohoží
|
33,66 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
17.06.2024 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240075
|
Toner pre kopírku
|
50,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
19.06.2024 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012831
|
Kancelárske potreby
|
507,66 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
25.06.2024 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240088
|
Toner pre kopírku
|
250,80 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.06.2024 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3642024
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,50 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.06.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241000080
|
Nákup drobného materiálu
|
302,14 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.06.2024 |
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3632024
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,95 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
27.06.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3422024
|
Potraviny pre ŠJ
|
468,93 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
25.06.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24001017
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,85 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
25.06.2024 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10102069
|
Potraviny pre ŠJ
|
138,87 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
25.06.2024 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012872
|
Kancelárske potreby
|
233,40 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
25.06.2024 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3552024
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,53 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
25.06.2024 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240666
|
Nákup drobného materiálu
|
26,31 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.08.2024 |
|
Bytservis-UM s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |