|
|
Faktúra |
4382025
|
Potraviny pre ŠJ
|
144,42 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.09.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10113003
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.09.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4372025
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,89 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.09.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016800
|
Kancelárske potreby
|
134,07 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.09.2025 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251000085
|
Nákup drobného materiálu
|
120,50 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
11.09.2025 |
|
STAVCENTRUM A-Z, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251933
|
Nákup drobného materiálu
|
127,03 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
11.09.2025 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
125,86 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
11.09.2025 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251932
|
Nákup drobného materiálu
|
128,46 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
11.09.2025 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
942025
|
Revízie a revízne správy
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4252025
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,38 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
09.09.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10112922
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,40 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
09.09.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4262025
|
Potraviny pre ŠJ
|
140,18 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
09.09.2025 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10112923
|
Potraviny pre ŠJ
|
98,05 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
09.09.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Služby
|
799,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
MariáN kVAčKAJ - km-ELEKTRO |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Služby
|
730,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
MariáN kVAčKAJ - km-ELEKTRO |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250075
|
Toner pre kopírku
|
226,32 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.09.2025 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250074
|
Toner pre kopírku
|
431,73 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
08.09.2025 |
|
ABC DEAL s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1220250989
|
Služby
|
60,27 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.09.2025 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6250088
|
Nákup drobného materiálu
|
43,32 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
05.09.2025 |
|
Bytservis - UB s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1825303371
|
Poplatok za el. energiu
|
1 192.64 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.09.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |