Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 162023 Potraviny pre ŠJ 333,60 s DPH rámcová zmluva 31.05.2023 Potraviny HEJS Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 231315 Potraviny pre ŠJ 219,12 s DPH rámcová zmluva 31.05.2023 MIKA GASTRO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 1405 Potraviny pre ŠJ 1 283.79 s DPH rámcová zmluva 31.05.2023 Minárik, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 1305 Potraviny pre ŠJ 500,08 s DPH rámcová zmluva 31.05.2023 Minárik, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 2652023 Potraviny pre ŠJ 423,78 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 7210001038 Poplatok za el. energiu 500,00 s DPH dlhodobá zmluva 09.05.2023 RIGHT POWER, a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 2642023 Potraviny pre ŠJ 132,55 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 2442023 Potraviny pre ŠJ 104,57 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 2432023 Potraviny pre ŠJ 107,27 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 BLEK, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 231287 Potraviny pre ŠJ 325,50 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 MIKA GASTRO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 231288 Potraviny pre ŠJ 407,57 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 MIKA GASTRO, s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 123110655 Potraviny pre ŠJ 378,61 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 123110654 Potraviny pre ŠJ 958,10 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 123113960 Potraviny pre ŠJ 241,93 s DPH rámcová zmluva 30.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 2300525 Služby 331,20 s DPH obj. č. 43/2023 zo dňa 21.4.2023 09.05.2023 EKOTEC spol. s r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 7210001037 Poplatok za el. energiu 575,00 s DPH dlhodobá zmluva 09.05.2023 RIGHT POWER, a.s. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 231000055 Výpočtová technika 129,00 s DPH rámcová zmluva 18.05.2023 PCP elektro s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 230033 Nákup OOPP 44,00 s DPH rámcová zmluva 12.05.2023 Alena Vaculková-SLOVEX Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 230393 Nákup drobného materiálu 6,60 s DPH rámcová zmluva 18.05.2023 Bytservis-UM s.r.o. Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
Faktúra 230769 Vybavenie interieru,nábytok,koberce.. 33,00 s DPH obj. č. 47/2023 zo dňa 10.5.2023 18.05.2023 Ľubomíra Krúpová Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže Ing. Galuš Ľubomír Riaditeľ školy 07.06.2023
zobrazené záznamy: 141-160/5758