|
Faktúra |
162023
|
Potraviny pre ŠJ
|
333,60 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
31.05.2023 |
|
Potraviny HEJS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
231315
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,12 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
31.05.2023 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
1405
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 283.79 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
31.05.2023 |
|
Minárik, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
1305
|
Potraviny pre ŠJ
|
500,08 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
31.05.2023 |
|
Minárik, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
2652023
|
Potraviny pre ŠJ
|
423,78 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
7210001038
|
Poplatok za el. energiu
|
500,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.05.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
2642023
|
Potraviny pre ŠJ
|
132,55 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
2442023
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,57 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
2432023
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,27 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
231287
|
Potraviny pre ŠJ
|
325,50 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
231288
|
Potraviny pre ŠJ
|
407,57 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
123110655
|
Potraviny pre ŠJ
|
378,61 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
123110654
|
Potraviny pre ŠJ
|
958,10 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
123113960
|
Potraviny pre ŠJ
|
241,93 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
2300525
|
Služby
|
331,20 |
s DPH |
obj. č. 43/2023 zo dňa 21.4.2023
|
|
09.05.2023 |
|
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
7210001037
|
Poplatok za el. energiu
|
575,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.05.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
231000055
|
Výpočtová technika
|
129,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.05.2023 |
|
PCP elektro s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
230033
|
Nákup OOPP
|
44,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.05.2023 |
|
Alena Vaculková-SLOVEX |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
230393
|
Nákup drobného materiálu
|
6,60 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
18.05.2023 |
|
Bytservis-UM s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
230769
|
Vybavenie interieru,nábytok,koberce..
|
33,00 |
s DPH |
obj. č. 47/2023 zo dňa 10.5.2023
|
|
18.05.2023 |
|
Ľubomíra Krúpová |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.06.2023 |