|
Zmluva |
SC/19/10/105
|
Študentský časopis bez námahy- virtuálna uč.pomôcka
|
9,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže |
Ing. Ľubomír Galuš |
riaditeľ |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
20220604
|
Údržba budov
|
409,90 |
s DPH |
obj. č. 36/2022
|
|
25.05.2022 |
|
Mgr. Liana Kovačičová- K-PARKET |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
15.06.2022 |
|
Faktúra |
7210001036
|
Poplatok za el. energiu
|
452,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
04.07.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
8330913889
|
Komunikačná infraštruktúra
|
60,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
04.07.2023 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
2304576
|
Učebnice a metodické príručky
|
172,90 |
s DPH |
obj. č. 67/2023 zo dňa 26.6.2023
|
|
04.07.2023 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
8746700196
|
Faktúra za plyn
|
1 871.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
04.07.2023 |
|
Slov.plyn.priemysel a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
8746700098
|
Faktúra za plyn
|
2 694.00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
04.07.2023 |
|
Slov.plyn.priemysel a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
23027
|
Poplatok za školenie
|
115,00 |
s DPH |
obj. č. 66/2023 zo dňa 21.6.2023
|
|
04.07.2023 |
|
OZ Zippy |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
7210001037
|
Poplatok za el. energiu
|
386,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
04.07.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
75,78 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
12.07.2023 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
7210001038
|
Poplatok za el. energiu
|
354,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
04.07.2023 |
|
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
3372023
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,46 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
31.07.2023 |
|
BLEK, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
232023
|
Potraviny pre ŠJ
|
208,33 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
19.07.2023 |
|
Potraviny HEJS |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
3523001494
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,04 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.07.2023 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
3523001431
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,38 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.07.2023 |
|
COOP - JEDNOTA, SD |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
23000996
|
Potraviny pre ŠJ
|
95,79 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
04.07.2023 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
2232203538
|
Tlačivá
|
334,92 |
s DPH |
obj. č. 56/2023 zo dňa 29.5.2023
|
|
06.07.2023 |
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
2023014108
|
Kancelárske potreby
|
62,40 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
12.07.2023 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
23000941
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,75 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.06.2023 |
|
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
2000083806
|
Vodné a stočné
|
164,80 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
19.07.2023 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
10.08.2023 |