|
Faktúra |
10111733
|
Potraviny pre ŠJ
|
92,80 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
28.05.2025 |
|
PICADO, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
2025008623
|
Nákup drobného materiálu
|
121,50 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
251108809
|
Čistenie rohoží
|
34,50 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
19.05.2025 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
1250610
|
Služby
|
836,40 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
19.05.2025 |
|
MG PZS s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
20250950
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
141,68 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
16.05.2025 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
20257032
|
Drobné nástroje, prístroje,stroje
|
303,81 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
16.05.2025 |
|
FÉRnet SK s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
1825102094
|
Poplatok za el. energiu
|
213,17 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
8369142758
|
Poplatky za telefón
|
167,90 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
8369142829
|
Poplatky za telefón
|
14,76 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
2000117135
|
Vodné a stočné
|
107,01 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
Bratislavská vodár.spol. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
2025008574
|
Kancelárske potreby
|
164,21 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
30886565
|
Komunikačná infraštruktúra
|
12,71 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
27.05.2025 |
|
DIGI Slovakia, s.r.o |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
20250422
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
Dáša Šuranská |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
20250949
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
173,61 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
13.05.2025 |
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
6250045
|
Nákup drobného materiálu
|
7,38 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
05.05.2025 |
|
Bytservis - UB s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
251000038
|
Nákup drobného materiálu
|
139,03 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
05.05.2025 |
|
STAVCENTRUM A-Z, s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
8368853000
|
Poplatky za telefón
|
147,81 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.05.2025 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
2025008108
|
Kancelárske potreby
|
140,26 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
05.05.2025 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
1220250589
|
Služby
|
60,27 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.05.2025 |
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
1825301804
|
Poplatok za el. energiu
|
1 223.50 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
05.05.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola Šaštín-Stráže , Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže |
Ing. Galuš Ľubomír |
Riaditeľ školy |
25.06.2025 |